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              出差管理規定
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              發(fā)布時(shí)間:2011年5月31日14:39
              資料介紹:

              第一條 為加強出差費用的管理,特制定本規定。
              第二條 員工出差依下列程序辦理:
              (一)出差前應填寫(xiě)"出差申請單"。出差期限由派遣負責人視情況需要,事前予以核定,并依照程序實(shí)核。
              (二)出差人憑核準的"出差申請單"向財務(wù)部暫支相當數額的旅差費,返回后一周內填具"出差旅費報告單",并結清暫支款,未于一周內報銷(xiāo)者,財務(wù)應于當月工資中先予扣回,等報銷(xiāo)時(shí)再行核付。
              第三條 出差的審核決定權限如下:
              (一)國內出差:六日內由部門(mén)經(jīng)理核準,四日以上由主管副總經(jīng)理核準,部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
              (二)國外出差,一律由總經(jīng)理核準。
              第四條 出差不得報支加班費,但假日出差酌情予以計新。
              第五條 出差途中除因病或遇意外災害,或因工作實(shí)際需要電話(huà)聯(lián)系,請示批準延時(shí)外,不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間,否則除不予報銷(xiāo)旅差費外,并依情節輕重論處。
              第六條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等,其標準另定。
              第七條 出差費用的報銷(xiāo):
              (一)交通費、住宿費按標準報銷(xiāo),超標自付,欠標不補。
              (二)膳食費按標準領(lǐng)取。
              (三)通訊費以郵局憑證報銷(xiāo)。
              (四)交際費由領(lǐng)導核定,憑據報銷(xiāo)。

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